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      索引號(hào): 1134180200328503xr/202409-00021 組配分類(lèi): 部門(mén)決算
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)林業(yè)局 主題分類(lèi): 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利
      名稱(chēng): 池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站2023年度單位決算 文號(hào): 無(wú)
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-09-02
      生效日期: 廢止日期:

      池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站2023年度單位決算

      閱讀次數(shù): 來(lái)源:貴池區(qū)林業(yè)局 發(fā)布時(shí)間:2024-09-02 16:27
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      2024年9月


         

      第一部分 池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站概況

      一、主要職責(zé)

      二、單位決算構(gòu)成

      第二部分 池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站2023年度單位決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      第三部分 池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站2023年度單位決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      二、收入決算情況說(shuō)明

      三、支出決算情況說(shuō)明

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

      八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

      第四部分 名詞解釋

      附件:2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表


      第一部分 池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站概況

      一、主要職責(zé)

      (一)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的方針政策和法律法規(guī),擬訂林業(yè)有關(guān)政策規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施;擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃及區(qū)政府確定的重大林業(yè)工程建設(shè)的年度計(jì)劃并組織實(shí)施;組織開(kāi)展森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源、濕地的調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和評(píng)估,承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

      (二)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)造林綠化工作。擬訂造林綠化的指導(dǎo)性計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行;指導(dǎo)各類(lèi)公益林、商品林和苗木花卉的培育和開(kāi)發(fā)利用以及森林分類(lèi)經(jīng)營(yíng)工作;指導(dǎo)植樹(shù)造林、封山育林和以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失工作;指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)、造林綠化工作;承擔(dān)區(qū)綠化委員會(huì)的具體工作和林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

      (三)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)森林資源保護(hù)監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)林木采伐證的核發(fā),監(jiān)督檢查林木的憑證采伐、運(yùn)輸;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)木材經(jīng)營(yíng)加工監(jiān)督管理;組織、指導(dǎo)林地管理,擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施;審核并監(jiān)督森林資源的使用,負(fù)責(zé)依法辦理林地征用、占用的審批和審核申報(bào)工作。

      (四)組織、指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用;依法組織、指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè),監(jiān)督管理轄區(qū)內(nèi)陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林、濕地、陸生野生動(dòng)物等類(lèi)型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)管理工作。

      (五)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)濕地保護(hù)工作。組織實(shí)施建設(shè)濕地保護(hù)管理工作,監(jiān)督濕地的合理利用;協(xié)調(diào)指導(dǎo)有關(guān)濕地公約的履約工作。

      (六)承擔(dān)推進(jìn)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)改革,維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。擬訂轄區(qū)內(nèi)集體林權(quán)制度改革意見(jiàn)并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施;擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)和林權(quán)流轉(zhuǎn),指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁;依法負(fù)責(zé)退耕還林工作。

      (七)指導(dǎo)、監(jiān)督林產(chǎn)品、森林旅游等林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展;組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作。

      (八)承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)森林防火工作的責(zé)任。組織宣傳貫徹森林防火的有關(guān)法律法規(guī);掌握轄區(qū)內(nèi)森林火情,發(fā)布森林火災(zāi)信息;承擔(dān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責(zé)任;指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)有害生物的防治及檢疫工作。

      (九)研究提出轄區(qū)內(nèi)林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)建議,組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的實(shí)施;編制預(yù)算并組織實(shí)施,管理轄區(qū)內(nèi)林業(yè)資金,監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)林業(yè)資金管理和使用,監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)國(guó)有林業(yè)資產(chǎn);按規(guī)定申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目;指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)山區(qū)綜合開(kāi)發(fā)。

      (十)組織、指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、教育和外事工作,指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。

      (十一)承辦上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

      二、單位決算構(gòu)成

      池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站2023年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算,無(wú)其他下屬單位決算。


      第二部分 池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站2023年度部門(mén)決算表

      收入支出決算總表

      單位公開(kāi)01表

      單位:池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站

      金額單位:萬(wàn)元

      收入

      支出

      項(xiàng)目

      行次

      金額

      項(xiàng)目

      行次

      金額

      欄次

       

      1

      欄次

       

      2

      一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

      1

      125.31

      一、一般公共服務(wù)支出

      32

       

      二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

      2

       

      二、外交支出

      33

       

      三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

      3

       

      三、國(guó)防支出

      34

       

      四、上級(jí)補(bǔ)助收入

      4

       

      四、公共安全支出

      35

       

      五、事業(yè)收入

      5

       

      五、教育支出

      36

       

      六、經(jīng)營(yíng)收入

      6

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      37

       

      七、附屬單位上繳收入

      7

       

      七、文化旅游體育與傳媒支出

      38

       

      八、其他收入

      8

      4.50

      八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

      39

      31.98

       

      9

       

      九、衛(wèi)生健康支出

      40

      2.48

       

      10

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      41

       

       

      11

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      42

       

       

      12

       

      十二、農(nóng)林水支出

      43

      84.94

       

      13

       

      十三、交通運(yùn)輸支出

      44

       

       

      14

       

      十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

      45

       

       

      15

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      46

       

       

      16

       

      十六、金融支出

      47

       

       

      17

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

      48

       

       

      18

       

      十八、自然資源海洋氣象等支出

      49

       

       

      19

       

      十九、住房保障支出

      50

      10.39

       

      20

       

      二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

      51

       

       

      21

       

      二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

      52

       

       

      22

       

      二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

      53

       

       

      23

       

      二十三、其他支出

      54

       

       

      24

       

      二十四、債務(wù)還本支出

      55

       

       

      25

       

      二十五、債務(wù)付息支出

      56

       

       

      26

       

      二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

      57

       

      本年收入合計(jì)

      27

      129.81

      本年支出合計(jì)

      58

      129.79

      使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專(zhuān)用結(jié)余)

      28

       

      結(jié)余分配

      59

      0.07

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      29

      0.05

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      60

       

       

      30

       

       

      61

       

      總計(jì)

      31

      129.86

      總計(jì)

      62

      129.86

      注:本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。


       

      收入決算表

      單位公開(kāi)02表

      單位:池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站

      金額單位:萬(wàn)元

      科目代碼

      科目名稱(chēng)

      本年收入合計(jì)

      財(cái)政撥款收入

      上級(jí)補(bǔ)助收入

      事業(yè)收入

      經(jīng)營(yíng)收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      小計(jì)

      其中:教育收費(fèi)

      類(lèi)

      項(xiàng)

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      合計(jì)

      129.81

      125.31

       

       

       

       

       

      4.50

      208

       

       

      社會(huì)保障和就業(yè)支出

      31.98

      31.98

       

       

       

       

       

       

      208

      05

       

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      31.98

      31.98

       

       

       

       

       

       

      208

      05

      02

      事業(yè)單位離退休

      19.25

      19.25

       

       

       

       

       

       

      208

      05

      05

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

      8.50

      8.50

       

       

       

       

       

       

      208

      05

      06

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

      4.22

      4.22

       

       

       

       

       

       

      210

       

       

      衛(wèi)生健康支出

      2.48

      2.48

       

       

       

       

       

       

      210

      11

       

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      2.48

      2.48

       

       

       

       

       

       

      210

      11

      02

      事業(yè)單位醫(yī)療

      2.48

      2.48

       

       

       

       

       

       

      213

       

       

      農(nóng)林水支出

      84.96

      80.46

       

       

       

       

       

      4.50

      213

      02

       

      林業(yè)和草原

      84.96

      80.46

       

       

       

       

       

      4.50

      213

      02

      04

      事業(yè)機(jī)構(gòu)

      82.01

      77.51

       

       

       

       

       

      4.50

      213

      02

      34

      林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)

      2.96

      2.96

       

       

       

       

       

       

      221

       

       

      住房保障支出

      10.39

      10.39

       

       

       

       

       

       

      221

      02

       

      住房改革支出

      10.39

      10.39

       

       

       

       

       

       

      221

      02

      01

      住房公積金

      7.86

      7.86

       

       

       

       

       

       

      221

      02

      02

      提租補(bǔ)貼

      2.53

      2.53

       

       

       

       

       

       

      注:本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。


       

      支出決算表

      單位公開(kāi)03表

      單位:池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站

      金額單位:萬(wàn)元

      科目代碼

      科目名稱(chēng)

      本年支出合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      上繳上級(jí)支出

      經(jīng)營(yíng)支出

      對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

      類(lèi)

      項(xiàng)

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計(jì)

      129.79

      126.83

      2.96

       

       

       

      208

       

       

      社會(huì)保障和就業(yè)支出

      31.98

      31.98

       

       

       

       

      208

      05

       

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      31.98

      31.98

       

       

       

       

      208

      05

      02

      事業(yè)單位離退休

      19.25

      19.25

       

       

       

       

      208

      05

      05

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

      8.50

      8.50

       

       

       

       

      208

      05

      06

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

      4.22

      4.22

       

       

       

       

      210

       

       

      衛(wèi)生健康支出

      2.48

      2.48

       

       

       

       

      210

      11

       

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      2.48

      2.48

       

       

       

       

      210

      11

      02

      事業(yè)單位醫(yī)療

      2.48

      2.48

       

       

       

       

      213

       

       

      農(nóng)林水支出

      84.94

      81.98

      2.96

       

       

       

      213

      02

       

      林業(yè)和草原

      84.94

      81.98

      2.96

       

       

       

      213

      02

      04

      事業(yè)機(jī)構(gòu)

      81.98

      81.98

       

       

       

       

      213

      02

      34

      林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)

      2.96

       

      2.96

       

       

       

      221

       

       

      住房保障支出

      10.39

      10.39

       

       

       

       

      221

      02

       

      住房改革支出

      10.39

      10.39

       

       

       

       

      221

      02

      01

      住房公積金

      7.86

      7.86

       

       

       

       

      221

      02

      02

      提租補(bǔ)貼

      2.53

      2.53

       

       

       

       

      注:本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。


       

      財(cái)政撥款收入支出決算總表

      單位公開(kāi)04表

      單位:池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站

      金額單位:萬(wàn)元

      收入

      支出

      項(xiàng)目

      行次

      金額

      項(xiàng)目

      行次

      小計(jì)

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

      欄次

       

      1

      欄次

       

      2

      3

      4

      5

      一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      1

      125.31

      一、一般公共服務(wù)支出

      30

       

       

       

       

      二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      2

       

      二、外交支出

      31

       

       

       

       

      三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

      3

       

      三、國(guó)防支出

      32

       

       

       

       

       

      4

       

      四、公共安全支出

      33

       

       

       

       

       

      5

       

      五、教育支出

      34

       

       

       

       

       

      6

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      35

       

       

       

       

       

      7

       

      七、文化旅游體育與傳媒支出

      36

       

       

       

       

       

      8

       

      八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

      37

      31.98

      31.98

       

       

       

      9

       

      九、衛(wèi)生健康支出

      38

      2.48

      2.48

       

       

       

      10

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      39

       

       

       

       

       

      11

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      40

       

       

       

       

       

      12

       

      十二、農(nóng)林水支出

      41

      80.51

      80.51

       

       

       

      13

       

      十三、交通運(yùn)輸支出

      42

       

       

       

       

       

      14

       

      十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

      43

       

       

       

       

       

      15

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      44

       

       

       

       

       

      16

       

      十六、金融支出

      45

       

       

       

       

       

      17

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

      46

       

       

       

       

       

      18

       

      十八、自然資源海洋氣象等支出

      47

       

       

       

       

       

      19

       

      十九、住房保障支出

      48

      10.39

      10.39

       

       

       

      20

       

      二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

      49

       

       

       

       

       

      21

       

      二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

      50

       

       

       

       

       

      22

       

      二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

      51

       

       

       

       

       

      23

       

      二十三、其他支出

      52

       

       

       

       

      本年收入合計(jì)

      24

      125.31

      二十四、債務(wù)還本支出

      53

       

       

       

       

      年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      25

      0.05

      二十五、債務(wù)付息支出

      54

       

       

       

       

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      26

      0.05

      二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

      55

       

       

       

       

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      27

       

      本年支出合計(jì)

      56

      125.36

      125.36

       

       

        國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

      28

       

      年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      57

       

       

       

       

      總計(jì)

      29

      125.36

      總計(jì)

      58

      125.36

      125.36

       

       

      注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


       

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      單位公開(kāi)05表

      單位:池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站

      金額單位:萬(wàn)元

      科目代碼

      科目名稱(chēng)

      本年支出

      合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      類(lèi)

      項(xiàng)

      欄次

      1

      2

      3

      合計(jì)

      125.36

      122.40

      2.96

      208

       

       

      社會(huì)保障和就業(yè)支出

      31.98

      31.98

       

      208

      05

       

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      31.98

      31.98

       

      208

      05

      02

      事業(yè)單位離退休

      19.25

      19.25

       

      208

      05

      05

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

      8.50

      8.50

       

      208

      05

      06

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

      4.22

      4.22

       

      210

       

       

      衛(wèi)生健康支出

      2.48

      2.48

       

      210

      11

       

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      2.48

      2.48

       

      210

      11

      02

      事業(yè)單位醫(yī)療

      2.48

      2.48

       

      213

       

       

      農(nóng)林水支出

      80.51

      77.55

      2.96

      213

      02

       

      林業(yè)和草原

      80.51

      77.55

      2.96

      213

      02

      04

      事業(yè)機(jī)構(gòu)

      77.55

      77.55

       

      213

      02

      34

      林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)

      2.96

       

      2.96

      221

       

       

      住房保障支出

      10.39

      10.39

       

      221

      02

       

      住房改革支出

      10.39

      10.39

       

      221

      02

      01

      住房公積金

      7.86

      7.86

       

      221

      02

      02

      提租補(bǔ)貼

      2.53

      2.53

       

      注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。


       

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

      單位公開(kāi)06表

      單位:池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站

      金額單位:萬(wàn)元

      人員經(jīng)費(fèi)

      公用經(jīng)費(fèi)

      科目代碼

      科目名稱(chēng)

      金額

      科目代碼

      科目名稱(chēng)

      金額

      科目代碼

      科目名稱(chēng)

      金額

      301

      工資福利支出

      93.98

      302

      商品和服務(wù)支出

      9.17

      30703

        國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

       

      30101

        基本工資

      25.63

      30201

        辦公費(fèi)

      1.17

      30704

        國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

       

      30102

        津貼補(bǔ)貼

      2.53

      30202

        印刷費(fèi)

       

      310

      資本性支出

       

      30103

        獎(jiǎng)金

      24.74

      30203

        咨詢(xún)費(fèi)

       

      31001

        房屋建筑物購(gòu)建

       

      30106

        伙食補(bǔ)助費(fèi)

       

      30204

        手續(xù)費(fèi)

       

      31002

        辦公設(shè)備購(gòu)置

       

      30107

        績(jī)效工資

      10.35

      30205

        水費(fèi)

      0.09

      31003

        專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置

       

      30108

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

      11.55

      30206

        電費(fèi)

      0.68

      31005

        基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

       

      30109

        職業(yè)年金繳費(fèi)

      5.75

      30207

        郵電費(fèi)

       

      31006

        大型修繕

       

      30110

        職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

      2.48

      30208

        取暖費(fèi)

       

      31007

        信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

       

      30111

        公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

       

      30209

        物業(yè)管理費(fèi)

       

      31008

        物資儲(chǔ)備

       

      30112

        其他社會(huì)保障繳費(fèi)

      0.25

      30211

        差旅費(fèi)

      1.77

      31009

        土地補(bǔ)償

       

      30113

        住房公積金

      7.86

      30212

        因公出國(guó)(境)費(fèi)用

       

      31010

        安置補(bǔ)助

       

      30114

        醫(yī)療費(fèi)

       

      30213

        維修(護(hù))費(fèi)

       

      31011

        地上附著物和青苗補(bǔ)償

       

      30199

        其他工資福利支出

      2.85

      30214

        租賃費(fèi)

       

      31012

        拆遷補(bǔ)償

       

      303

      對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

      19.25

      30215

        會(huì)議費(fèi)

       

      31013

        公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

       

      30301

        離休費(fèi)

       

      30216

        培訓(xùn)費(fèi)

      0.30

      31019

        其他交通工具購(gòu)置

       

      30302

        退休費(fèi)

       

      30217

        公務(wù)接待費(fèi)

       

      31021

        文物和陳列品購(gòu)置

       

      30303

        退職(役)費(fèi)

       

      30218

        專(zhuān)用材料費(fèi)

       

      31022

        無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

       

      30304

        撫恤金

       

      30224

        被裝購(gòu)置費(fèi)

       

      31099

        其他資本性支出

       

      30305

        生活補(bǔ)助

      19.25

      30225

        專(zhuān)用燃料費(fèi)

       

      312

      對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

       

      30306

        救濟(jì)費(fèi)

       

      30226

        勞務(wù)費(fèi)

      1.79

      31201

        資本金注入

       

      30307

        醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

       

      30227

        委托業(yè)務(wù)費(fèi)

       

      31203

        政府投資基金股權(quán)投資

       

      30308

        助學(xué)金

       

      30228

        工會(huì)經(jīng)費(fèi)

      0.95

      31204

        費(fèi)用補(bǔ)貼

       

      30309

        獎(jiǎng)勵(lì)金

       

      30229

        福利費(fèi)

       

      31205

        利息補(bǔ)貼

       

      30310

        個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

       

      30231

        公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

       

      31299

        其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

       

      30311

        代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

       

      30239

        其他交通費(fèi)用

      0.47

      399

      其他支出

       

      30399

        其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

       

      30240

        稅金及附加費(fèi)用

       

      39907

        國(guó)家賠償費(fèi)用支出

       

       

       

       

      30299

        其他商品和服務(wù)支出

      1.94

      39908

         對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

       

       

       

       

      307

      債務(wù)利息及費(fèi)用支出

       

      39909

        經(jīng)常性贈(zèng)與

       

       

       

       

      30701

        國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

       

      39910

        資本性贈(zèng)與

       

       

       

       

      30702

        國(guó)外債務(wù)付息

       

      39999

        其他支出

       

      人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

      113.23

      公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

      9.17

      注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。


       

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      單位公開(kāi)07表

      單位:池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站

      金額單位:萬(wàn)元

      科目代碼

      科目名稱(chēng)

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      合計(jì)

      基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      合計(jì)

      基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項(xiàng)目支出結(jié)余

      類(lèi)

      項(xiàng)

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      13

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

      說(shuō)明:池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。


       

      國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      單位公開(kāi)08表

      單位:池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站

      金額單位:萬(wàn)元

      科目代碼

      科目名稱(chēng)

      本年支出

      合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      類(lèi)

      項(xiàng)

      欄次

      1

      2

      3

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      注:本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

      說(shuō)明:池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。


      第三部分 池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站2023年度單位決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2023年度收入總計(jì)129.86萬(wàn)元(含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計(jì)129.86萬(wàn)元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2022年相比,收、支總計(jì)各增加3.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.42%,主要原因:其他收入撥款增加。

      二、收入決算情況說(shuō)明

      2023年度收入合計(jì)129.81萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入125.31萬(wàn)元,占96.53%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入4.50萬(wàn)元,占3.47%。

      三、支出決算情況說(shuō)明

      2023年度支出合計(jì)129.79萬(wàn)元,其中:基本支出126.83萬(wàn)元,占97.72%;項(xiàng)目支出2.96萬(wàn)元,占2.28%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%。

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)125.36萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)125.36萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1.43萬(wàn)元,下降1.13%,主要原因:人員調(diào)出財(cái)政撥款收入減少。

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

      2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出125.36萬(wàn)元,占本年支出的96.59%。與2022年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1.38萬(wàn)元,下降1.09%。主要原因:人員調(diào)出費(fèi)用減少。

      (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

      2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出125.36萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出31.98萬(wàn)元,占25.51%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出2.48萬(wàn)元,占1.98%;農(nóng)林水(類(lèi))支出80.51萬(wàn)元,占64.22%;住房保障(類(lèi))支出10.39萬(wàn)元,占8.29%。

      (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

      2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為98.09萬(wàn)元,支出決算為125.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的127.80%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:養(yǎng)老基數(shù)調(diào)整新增人員費(fèi)用增加。其中:基本支出122.40萬(wàn)元,占97.64%;項(xiàng)目支出2.96萬(wàn)元,占2.36%。具體情況如下:

      1.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為18.43萬(wàn)元,支出決算為19.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104.45%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休費(fèi)調(diào)整。

      2.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為7.64萬(wàn)元,支出決算為8.50萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的111.26%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

      3.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為3.82萬(wàn)元,支出決算為4.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的110.47%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整。

      4.衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.23萬(wàn)元,支出決算為2.48萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的111.21%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

      5.農(nóng)林水(類(lèi))林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。年初預(yù)算為56.46萬(wàn)元,支出決算為77.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的137.35%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增人員費(fèi)用增加。

      6.農(nóng)林水(類(lèi))林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.96萬(wàn)元,支出決算為2.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算100%。

      7.住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為6.51萬(wàn)元,支出決算為7.86萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的120.74%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整。

      8.住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2.53萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是提租補(bǔ)貼年初未納入預(yù)算。

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      2023年度財(cái)政撥款基本支出122.40萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)113.23萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助; 公用經(jīng)費(fèi)9.17萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

      七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

      池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

      八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

      九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

      我單位屬于事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

      (二)政府采購(gòu)支出情況。

      2023年度,池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

      (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

      截至2023年12月31日,池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站共有車(chē)輛0輛;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。

      (四)關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

      1)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

      根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)2023年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),共1個(gè)項(xiàng)目,涉及資金2.96萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看,該項(xiàng)目實(shí)施有效地減少森林火災(zāi)發(fā)生,有效保護(hù)森林資源,維護(hù)生態(tài)安全 。

      組織對(duì)2023年度單位整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合得分為100分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

      2)單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

      我單位在2023年度單位決算中反映“墩上街道森林火災(zāi)預(yù)防項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

      墩上街道森林火災(zāi)預(yù)防項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100.00分。全年預(yù)算數(shù)為2.96萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2.96萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:完成2023年度森林防滅火工作,提高林農(nóng)保護(hù)生態(tài)意識(shí),保證森林防火期間各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:(1)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平有限,年初預(yù)算的編制支出類(lèi)別上理解不夠,在日常業(yè)務(wù)操作時(shí)經(jīng)常出錯(cuò)。 (2)預(yù)、決算項(xiàng)目支出編制不夠明確、沒(méi)有精細(xì)化,同時(shí)項(xiàng)目執(zhí)行率需進(jìn)一步提高和完善。 (3)對(duì)預(yù)、決算編制工作水平要求不高,數(shù)據(jù)編制要求不夠精準(zhǔn)、規(guī)范;編制工作與實(shí)際賬務(wù)處理工作間銜接還存在一定差異;會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)量明顯增加,從事會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)操作水平有限,不夠?qū)I(yè)、實(shí)際操作中感到力不從心 。下一步改進(jìn)措施:(1)嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制,細(xì)化預(yù)算編制工作,進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)。 (2)加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審核,按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、財(cái)務(wù)要嚴(yán)格核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。 (3)定期開(kāi)展會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),加強(qiáng)預(yù)算編制工作與賬務(wù)處理工作銜接。

      墩上街道森林火災(zāi)預(yù)防項(xiàng)目項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

      (2023年度)

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      項(xiàng)目名稱(chēng)

      墩上街道森林火災(zāi)預(yù)防項(xiàng)目

      主管部門(mén)

      058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局

      實(shí)施單位

      058011-池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站

      項(xiàng)目資金                    (萬(wàn)元)

       

      年初預(yù)算數(shù)

      全年預(yù)算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      分值

      執(zhí)行率

      得分

      年度資金總額:

      3.00

      2.96

      2.96

      10

      100.00%

      10.00

      其中:本年財(cái)政撥款

      3

      2.955

      2.955

       

       

      上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

      0

      0

      0

       

       

      其他資金

      0

      0

      0

       

       

      年度總體目標(biāo)

      預(yù)期目標(biāo)

      實(shí)際完成情況

      申請(qǐng)財(cái)政資金3萬(wàn)元用于森林防火值班值守0.96萬(wàn)元,森林防火巡邏租車(chē)費(fèi)1萬(wàn)元,森林防火勞務(wù)費(fèi)0.92萬(wàn)元,森林防火宣傳材料費(fèi)0.12萬(wàn)元,該項(xiàng)目實(shí)施有效地減少森林火災(zāi)發(fā)生,有效保護(hù)森林資源,維護(hù)生態(tài)安全。

      申請(qǐng)財(cái)政資金3萬(wàn)元用于森林防火巡邏宣傳、值班值守,實(shí)際完成支出3.955萬(wàn)元,控制在預(yù)算范圍內(nèi),完成了森林防火宣傳及標(biāo)牌維護(hù)、加強(qiáng)了防火期的值班值守,減少了森林火災(zāi)的發(fā)生,有效保護(hù)森林資源,維護(hù)生態(tài)安全。

      績(jī)效指標(biāo)

      一級(jí)指標(biāo)

      二級(jí)指標(biāo)

      三級(jí)指標(biāo)

      年度指標(biāo)值

      實(shí)際完成值

      分值

      得分

      偏差原因分析及改進(jìn)措施

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      森林防火值班值守費(fèi)用

      ≥48天

      48天

      4

      4

       

      森林防火巡邏租車(chē)費(fèi)用

      ≥50天

      50天

      3

      3

       

      森林防火勞務(wù)費(fèi)

      ≥46天

      46天

      3

      3

       

      森林防火宣傳材料費(fèi)

      ≥6次

      6次

      3

      3

       

      質(zhì)量指標(biāo)

      森林防火值班到位率

      =100%

      100%

      3

      3

       

      森林火災(zāi)發(fā)生率

      <0.05%

      0%

      3

      3

       

      經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性

      合規(guī)

      達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

      3

      3

       

      森林防火專(zhuān)項(xiàng)資金驗(yàn)收通過(guò)率

      ≥90%

      91%

      3

      3

       

      項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用率

      =100%

      100%

      3

      3

       

      資金支付合規(guī)性

      合規(guī)

      達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

      3

      3

       

      森林火災(zāi)處置率

      =100%

      100%

      3

      3

       

      時(shí)效指標(biāo)

      經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性

      =1年

      1年

      3

      3

       

      資金支付及時(shí)性指標(biāo)

      及時(shí)

      達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

      3

      3

       

      成本指標(biāo)

      森林防火支出總成本

      ≤3萬(wàn)元

      2.955萬(wàn)元

      2

      2

       

      其他工資福利支出

      ≤0.96萬(wàn)元

      0.96萬(wàn)元

      2

      2

       

      其他交通費(fèi)

      ≤1萬(wàn)元

      0.955萬(wàn)元

      2

      2

       

      勞務(wù)費(fèi)

      ≤0.92萬(wàn)元

      0.92萬(wàn)元

      2

      2

       

      商品和服務(wù)支出

      ≤0.12萬(wàn)元

      0.12萬(wàn)元

      2

      2

       

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

       

       

       

       

      0

       

      社會(huì)效益指標(biāo)

      有助于生態(tài)改善

      達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

      10

      10

       

      生態(tài)效益指標(biāo)

      是否有助于提高群眾森林防火意識(shí)

      達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

      10

      10

       

      生態(tài)環(huán)境改善是否明顯

      達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

      5

      5

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      影響林業(yè)發(fā)展周期時(shí)效

      達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

      5

      5

       

      滿(mǎn)意度指標(biāo)

      滿(mǎn)意度指標(biāo)

      群眾滿(mǎn)意度

      >90%

      91%

      5

      5

       

      服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

      >90%

      91%

      5

      5

       

      總分

       

      100

      100.00

       

      所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)“附件:2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表”。


      第四部分 名詞解釋

      一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

      三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

      四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

      五、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

      六、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

      七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

      九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

      十、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十一、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

      十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休:反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

      十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

      十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。

      十六、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

      十七、農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。

      十八、農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi):反映用于病蟲(chóng)害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動(dòng)物疫病災(zāi)害等方面的支出。

      十九、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      二十、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼:反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

       

      附件:池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表


      附件

      池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

       

      項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)清單

      序號(hào)

      項(xiàng)目名稱(chēng)

      備注

      1

      墩上街道森林火災(zāi)預(yù)防項(xiàng)目

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

      (2023年度)

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      項(xiàng)目名稱(chēng)

      墩上街道森林火災(zāi)預(yù)防項(xiàng)目

      主管部門(mén)

      058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局

      實(shí)施單位

      058011-池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站

      項(xiàng)目資金                    (萬(wàn)元)

       

      年初預(yù)算數(shù)

      全年預(yù)算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      分值

      執(zhí)行率

      得分

      年度資金總額:

      3.00

      2.96

      2.96

      10

      100.00%

      10.00

      其中:本年財(cái)政撥款

      3

      2.955

      2.955

       

       

      上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

      0

      0

      0

       

       

      其他資金

      0

      0

      0

       

       

      年度總體目標(biāo)

      預(yù)期目標(biāo)

      實(shí)際完成情況

      申請(qǐng)財(cái)政資金3萬(wàn)元用于森林防火值班值守0.96萬(wàn)元,森林防火巡邏租車(chē)費(fèi)1萬(wàn)元,森林防火勞務(wù)費(fèi)0.92萬(wàn)元,森林防火宣傳材料費(fèi)0.12萬(wàn)元,該項(xiàng)目實(shí)施有效地減少森林火災(zāi)發(fā)生,有效保護(hù)森林資源,維護(hù)生態(tài)安全。

      申請(qǐng)財(cái)政資金3萬(wàn)元用于森林防火巡邏宣傳、值班值守,實(shí)際完成支出3.955萬(wàn)元,控制在預(yù)算范圍內(nèi),完成了森林防火宣傳及標(biāo)牌維護(hù)、加強(qiáng)了防火期的值班值守,減少了森林火災(zāi)的發(fā)生,有效保護(hù)森林資源,維護(hù)生態(tài)安全。

      績(jī)效指標(biāo)

      一級(jí)指標(biāo)

      二級(jí)指標(biāo)

      三級(jí)指標(biāo)

      年度指標(biāo)值

      實(shí)際完成值

      分值

      得分

      偏差原因分析及改進(jìn)措施

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      森林防火值班值守費(fèi)用

      ≥48天

      48天

      4

      4

       

      森林防火巡邏租車(chē)費(fèi)用

      ≥50天

      50天

      3

      3

       

      森林防火勞務(wù)費(fèi)

      ≥46天

      46天

      3

      3

       

      森林防火宣傳材料費(fèi)

      ≥6次

      6次

      3

      3

       

      質(zhì)量指標(biāo)

      森林防火值班到位率

      =100%

      100%

      3

      3

       

      森林火災(zāi)發(fā)生率

      <0.05%

      0%

      3

      3

       

      經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性

      合規(guī)

      達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

      3

      3

       

      森林防火專(zhuān)項(xiàng)資金驗(yàn)收通過(guò)率

      ≥90%

      91%

      3

      3

       

      項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用率

      =100%

      100%

      3

      3

       

      資金支付合規(guī)性

      合規(guī)

      達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

      3

      3

       

      森林火災(zāi)處置率

      =100%

      100%

      3

      3

       

      時(shí)效指標(biāo)

      經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性

      =1年

      1年

      3

      3

       

      資金支付及時(shí)性指標(biāo)

      及時(shí)

      達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

      3

      3

       

      成本指標(biāo)

      森林防火支出總成本

      ≤3萬(wàn)元

      2.955萬(wàn)元

      2

      2

       

      其他工資福利支出

      ≤0.96萬(wàn)元

      0.96萬(wàn)元

      2

      2

       

      其他交通費(fèi)

      ≤1萬(wàn)元

      0.955萬(wàn)元

      2

      2

       

      勞務(wù)費(fèi)

      ≤0.92萬(wàn)元

      0.92萬(wàn)元

      2

      2

       

      商品和服務(wù)支出

      ≤0.12萬(wàn)元

      0.12萬(wàn)元

      2

      2

       

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

       

       

       

       

      0

       

      社會(huì)效益指標(biāo)

      有助于生態(tài)改善

      達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

      10

      10

       

      生態(tài)效益指標(biāo)

      是否有助于提高群眾森林防火意識(shí)

      達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

      10

      10

       

      生態(tài)環(huán)境改善是否明顯

      達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

      5

      5

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      影響林業(yè)發(fā)展周期時(shí)效

      達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

      5

      5

       

      滿(mǎn)意度指標(biāo)

      滿(mǎn)意度指標(biāo)

      群眾滿(mǎn)意度

      >90%

      91%

      5

      5

       

      服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

      >90%

      91%

      5

      5

       

      總分

       

      100

      100.00

       

       

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