<tt id="o8dev"><blockquote id="o8dev"><table id="o8dev"></table></blockquote></tt>
  • <object id="o8dev"><tt id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></tt></object>
  • <dfn id="o8dev"></dfn>
      <object id="o8dev"><button id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></button></object>

      當前位置: 網站首頁 > 全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化工作專題 > 政府決算
      索引號: 003285531/201805-00001 組配分類: 政府決算
      發(fā)布機構: 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 財政、金融、審計
      名稱: 2016年涓橋鎮(zhèn)收入支出決算總表 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2017-04-28
      生效日期: 2017-04-28 廢止日期: 2029-12-31

      2016年涓橋鎮(zhèn)收入支出決算總表

      閱讀次數: 作者:涓橋鎮(zhèn) 來源:涓橋鎮(zhèn) 發(fā)布時間:2017-04-28 10:23
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
      收入支出
      項目行次年初預算數調整預算數決算數項目(按功能分類)行次年初預算數調整預算數決算數項目(按支出性質和經濟分類)行次年初預算數調整預算數決算數
      欄次
      123欄次
      456欄次
      789
      一、財政撥款收入112,786,949.0012,801,160.0012,801,100.00一、一般公共服務支出3710,591,000.0010,591,890.0010,591,879.00一、基本支出6014,960,949.0014,975,870.0014,975,771.00
        其中:政府性基金預算財政撥款2


      二、外交支出38


          人員經費617,040,149.007,053,390.007,053,359.00
      二、上級補助收入3589,000.00589,700.00589,660.00三、國防支出39


          日常公用經費627,920,800.007,922,480.007,922,412.00
      三、事業(yè)收入4


      四、公共安全支出40


      二、項目支出63


      四、經營收入5


      五、教育支出41


          基本建設類項目64


      五、附屬單位上繳收入6


      六、科學技術支出42


          行政事業(yè)類項目65


      六、其他收入71,550,000.001,550,000.001,550,000.00七、文化體育與傳媒支出43208,429.00214,540.00214,535.00三、上繳上級支出66



      8


      八、社會保障和就業(yè)支出44817,020.00819,750.00819,739.00四、經營支出67



      9


      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出451,294,000.001,295,590.001,295,534.00五、對附屬單位補助支出68



      10


      十、節(jié)能環(huán)保支出46



      69



      11


      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出47


      支出經濟分類70

      12


      十二、農林水支出481,595,000.001,598,580.001,598,565.00基本支出和項目支出合計7114,975,771.00

      13


      十三、交通運輸支出49


          工資福利支出725,102,681.00

      14


      十四、資源勘探信息等支出50


          商品和服務支出732,699,108.00

      15


      十五、商業(yè)服務業(yè)等支出51


          對個人和家庭的補助741,950,678.00

      16


      十六、金融支出52


          對企事業(yè)單位的補貼755,131,296.00

      17


      十七、援助其他地區(qū)支出53


          債務利息支出76

      18


      十八、國土海洋氣象等支出54


          基本建設支出77

      19


      十九、住房保障支出55455,500.00455,520.00455,519.00    其他資本性支出7892,008.00

      20


      二十、糧油物資儲備支出56


          其他支出79

      21


      二十一、其他支出57



      80



      22


      二十二、債務還本支出58



      81



      23


      二十三、債務付息支出59



      82


      本年收入合計2414,925,949.0014,940,860.0014,940,760.00本年支出合計8314,960,949.0014,975,870.0014,975,771.00
          用事業(yè)基金彌補收支差額25


          結余分配84
          年初結轉和結余2635,000.0035,010.0041,094.00      交納所得稅85
            基本支出結轉2741,094.00      提取職工福利基金86
            項目支出結轉和結余28
            轉入事業(yè)基金87
            經營結余29
            其他88

      30


          年末結轉和結余89

      6,083.00

      31


            基本支出結轉906,083.00

      32


            項目支出結轉和結余91

      33


            經營結余92

      34



      93



      35



      94


      總計3614,960,949.0014,975,870.0014,981,854.00總計9514,960,949.0014,975,870.0014,981,854.00
      注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數生成,不需人工錄入數據。










      掃一掃在手機打開當前頁

      亚洲性色午夜无码一区二区,欧美国产日韩激情,中文字幕欧美精品另类小说,在线不卡的av
      <tt id="o8dev"><blockquote id="o8dev"><table id="o8dev"></table></blockquote></tt>
    1. <object id="o8dev"><tt id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></tt></object>
    2. <dfn id="o8dev"></dfn>
        <object id="o8dev"><button id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></button></object>